2021年
东莞市消防救援支队大朗大队部门预算
目
录
第一部分
东莞市消防救援支队大朗大队概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
部门概况
主要职责
负责本级人民政府辖区消防宣传培训、防火巡查和灭火救援;参加危险化学品泄漏事故、建筑物倒塌事故、交通事故等救援工作,积极抢救被困人员,排除险情;接受辖区公安消防机构的高度指挥,参与其他地区、单位的灭火救援。
部门机构设置
从预算单位构成看,本份部门决算仅包括东莞市消防救援支队大朗大队本级决算。2021年,东莞市消防救援支队大朗大队共有财政供养人员21人。
部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为镇财政本级预算。
第二部分 2021年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队
|
单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
409 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
23 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
386 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
4204 |
本年支出合计 |
409 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
409 |
支出总计 |
409 |
注:
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
409 |
409 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23 |
23 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23 |
23 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23 |
23 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
386 |
386 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事务 |
386 |
386 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240201 |
行政运行 |
356 |
356 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防事务支出 |
30 |
30 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
|
注:**
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
409 |
379 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23 |
23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23 |
23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23 |
23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
386 |
356 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事务 |
386 |
356 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240201 |
行政运行 |
356 |
356 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防事务支出 |
30 |
|
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:**
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队
|
单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
409 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1313 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
23 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
386 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
409 |
本年支出合计 |
409 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
409 |
支出总计 |
409 |
注:
表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队 |
单位:万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
409 |
379 |
30 |
221住房保障支出 |
23 |
23 |
|
22102住房改革支出 |
23 |
23 |
|
2210201住房公积金 |
23 |
23 |
|
224灾害防治及应急管理支出 |
386 |
356 |
30 |
22402消防事务 |
386 |
356 |
30 |
2240201行政运行 |
356 |
356 |
|
2240299其他消防事务支出 |
30 |
|
30 |
|
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130206]技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130207]森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130211]动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130212]湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130213]执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130221]产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
··· |
(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
注:**
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称:
东莞市消防救援支队大朗大队
|
单位:万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
247 |
30106伙食补助费 |
50199其他工资福利支出 |
10.45 |
30113住房公积金 |
50103住房公积金 |
23 |
30114医疗费 |
50199其他工资福利支出 |
10 |
30199其他工资福利支出 |
50199其他工资福利支出 |
204 |
302商品和服务支出 |
502机关商品和服务支出 |
122.05 |
30201办公费 |
50201办公经费 |
12 |
30202印刷费 |
50201办公经费 |
9.5 |
30207邮电费 |
50201办公经费 |
1.6 |
30211差旅费 |
50201办公经费 |
1 |
30213维修(护)费 |
50209维修(护)费 |
46.4 |
30214租赁费 |
50201办公经费 |
7.32 |
30216培训费 |
50203培训费 |
9.5 |
30218专用材料费 |
50204专用材料购置费 |
1.58 |
30227委托业务费 |
50205委托业务费 |
7.6 |
30229福利费 |
50201办公经费 |
1.5 |
30231公务用车运行维护费 |
50208公务用车运行维护费 |
7 |
30299其他商品和服务支出 |
50299其他商品和服务支出 |
17.05 |
310资本性支出 |
503机关资本性支出(一) |
9.5 |
31002办公设备购置 |
50306设备购置 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:**
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称:
东莞市大朗镇专职消防队 |
单位:万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:**
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称:
东莞市大朗镇专职消防队 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0.00 |
0 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排
的支出 |
0 |
0.00 |
0 |
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
0.00 |
0 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
|
|
|
注:**
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称:
东莞市大朗镇专职消防队 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
··· |
(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
注:**
第三部分
东莞市消防救援支队大朗大队2021年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算409万元,比上年增加39万元,增长9.5%,主要人员增加支出);支出预算409万元,比上年增加39万元,增长9.5%,主要人员增加支出)。
“三公”经费安排情况
2021年本部门财政拨款没有“三公”经费安排。
机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排379万元,比上年增加9万元,增长2.4%,主要原因是人员增加,按照相关规定,运行经费对应增加。
政府采购情况
2021年本部门没有安排政府采购项目。
国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本部门固定资产金额1443.99万元,分布构成情况为:通用设备1255.23万元、专用设备150.71万元、家具设备38.05万元。
重点项目预算绩效目标情况
2021年,本部门无重点项目。
注:**
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】