目 录
第一部分东莞市长安镇人民政府工业信息科技局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分东莞市长安镇人民政府工业信息科技局年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分东莞市长安镇人民政府工业信息科技局年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东莞市长安镇人民政府工业信息科技局概况
(一) 部门主要职责
长安镇工业信息科技局加挂创新驱动办公室牌子,主要负责工业和信息化、节能降耗的综合协调和管理工作,指导产业结构调整、转型升级、企业技术改造和智能制造发展;负责企业倍增计划和特色产业推广,做好民营企业的协调服务工作,指导和扶持民营企业和相关行业协会发展;承担发展和改革有关任务,负责市、镇重大建设项目和预备项目的跟踪服务;负责制定科技兴镇战略目标总体规划,负责辖区实施创新驱动发展战略领导小组的日常工作,贯彻落实国家、省、市实施创新驱动发展战略的工作部署,研究制定辖区创新驱动发展战略举措和重要政策,督促落实辖区创新驱动发展战略重大政策、工作措施;负责编制和落实辖区科技发展规划和措施,促进辖区科技创新发展;指导辖区企事业单位实施各类科技计划项目、申报国家高新技术企业认定、申报各级科技奖励、建设各类研发机构、加大研发投入等;组建专业镇创新平台、新型研发机构、科技企业孵化器等科技载体,促进科技成果转化;推动辖区科技合作、科技金融结合、科技人才队伍建设、科技服务业发展、军民融合,开展科学技术普及推广、科普宣传、科普阵地组建等工作;负责配合市金融工作局推动辖区金融改革创新,促进多层次资本市场发展(企业上市),强化金融服务实体经济功能,开展防范和处置非法集资、互联网金融(P2P)的宣传和排查整治,对小额贷款公司、融资担保公司等新型经济金融组织加强监管,统计辖区银行运营数据等工作。承接市工业和信息化局、发展和改革局、科学技术局等部门下放给镇政府行使的管理职能和事项。
(二) 部门决算单位构成
本部门无下属单位,部门预算为局本级决算算。
第二部分东莞市长安镇人民政府工业信息科技局年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门:东莞市长安镇人民政府工业信息科技局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27235.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1693.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5469.23 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5640.84 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 64.07 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 19818.46 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 5469.23 |
本年收入合计 | 27 | 32704.88 | 本年支出合计 | 57 | 32685.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.59 | 年末结转和结余 | 59 | 26.83 |
总计 | 30 | 32712.47 | 总计 | 60 | 32712.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门:东莞市长安镇人民政府工业信息科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 32704.88 | 32704.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 17122.60 | 17122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1597.37.00 | 1597.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 785.89 | 785.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.47 | 649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5640.84 | 5640.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 781.34 | 781.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 其他技术研究与开发支出 | 781.34 | 781.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他科技研究与开发支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19818.46 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门: 东莞市长安镇人民政府工业信息科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 32685.63 | 766.64 | 31918.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1693.01 | 766.64 | 926.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1578.12 | 766.64 | 811.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 766.64 | 766.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.47 | 0.00 | 649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5640.84 | 0.00 | 5640.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理 | 781.34 | 0.00 | 781.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 其他技术研究与开发支出 | 781.34 | 0.00 | 781.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他科技研究与开发支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: xx | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27235.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1693.01 | 1693.01 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5469.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 5640.84 | 5640.84 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 64.07 | 64.07 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
本年收入合计 | 27 | 32704.88 | 本年支出合计 | 58 | 32685.63 | 27216.4 | 5469.23 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 26.83 | 26.83 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | |
总计 | 31 | 32712.47 | 总计 | 62 | 32712.47 | 27243.23 | 5469.23 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: xx | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3268.56 | 766.64 | 31918.98 |
201 | 一般公共服务支出 | 1693.01 | 766.64 | 926.36 |
20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2010401 | 行政运行 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20113 | 商贸事务 | 1578.12 | 766.64 | 811.47 |
2011301 | 行政运行 | 766.64 | 766.64 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.47 | 0.00 | 649.47 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
206 | 科学技术支出 | 5640.84 | 0.00 | 5640.84 |
20601 | 科学技术管理 | 781.34 | 0.00 | 781.34 |
2060102 | 其他技术研究与开发支出 | 781.34 | 0.00 | 781.34 |
20604 | 技术研究与开发 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2060499 | 其他科技研究与开发支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
20607 | 科学技术普及 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
2060702 | 科普活动 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 |
212 | 城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
23402 | 抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
201 | 一般公共服务支出 | 1693.01 | 766.64 | 926.36 |
20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2010401 | 行政运行 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20113 | 商贸事务 | 1578.12 | 766.64 | 811.47 |
2011301 | 行政运行 | 766.64 | 766.64 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.47 | 0.00 | 649.47 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
206 | 科学技术支出 | 5640.84 | 0.00 | 5640.84 |
20601 | 科学技术管理 | 781.34 | 0.00 | 781.34 |
2060102 | 其他技术研究与开发支出 | 781.34 | 0.00 | 781.34 |
20604 | 技术研究与开发 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2060499 | 其他科技研究与开发支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
20607 | 科学技术普及 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
2060702 | 科普活动 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4320.00 | 0.00 | 4320.00 |
212 | 城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19818.46 | 0.00 | 19818.46 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
23402 | 抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门: xx | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 560.28 | 302 | 商品和服务支出 | 198.07 |
30101 | 基本工资 | 422.39 | 30201 | 办公费 | 23.33 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.83 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 20.95 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.37 |
30199 | 其他工资福利支出 | 137.89 | 30214 | 租赁费 | 0.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.63 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.04 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.43 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 138.05 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 1.44 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 560.28 | | 公用经费合计 | 203.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门: xx | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门: xx | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 5469.23 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 5469.23 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 5469.23 | 5469.23 | 0.00 | 5469.23 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 东莞市长安镇人民政府工业信息科技局年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局 2020年度总收入32704.88 万元,其中本年收入32704.88 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入27235.64 万元,比上年决算数增加16875.87万元,增长61.96%(主要变动情况:本年补助企业专项增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入5469.24 万元,比上年决算数增加5469.24万元,增长100%主要变动情况:本年增加了抗疫特别国债支出。
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
7.7.其他收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局 2020年度总支出32712.47 万元,其中本年支出32712.47 万元。具体情况如下:
1.基本支出766.64 万元,比上年决算数减少12.58万元,下降1.61%,主要变动情况:日常办公费较少。
2.项目支出31918.92万元,比上年决算数增加22345.97万元,增长233.42%,主要变动情况:增加特别抗疫国债支出。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2020年度财政拨款收入说明
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局2020 年度财政拨款收入合计32712.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入27235.64 万元,比上年决算数增加16875.87 万元,增长61.96%;主要变动情况:本年补助企业专项增加 ;政府性基金预算财政拨款收入5469.24 万元,比上年决算数增加5469.24 万元,增长100%;主要变动情况:本年增加了抗疫特别国债支出
(二)xx年度财政拨款支出说明
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局2020 年度财政拨款支出合计32712.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出27216.39 万元,比年初预算数增加16864.21 万元,增长162.90%;主要变动情况:本年补助企业专项增加 ;政府性基金预算财政拨款支出5469.24 万元,比年初预算数增加5469.24 万元,增长100%;主要变动情况:本年增加了抗疫特别国债支出
三、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09 万元,完成预算3 万元的36.33% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务接待费支出决算为1.09 万元,完成预算3 万元的36.33% 。
2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:可以表述为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0% ;公务接待费支出1.09万元,占36.33% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元。
3.公务接待费支出1.09 万元,主要用于接待上级调研、考察等费用 。2020年 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待10 次,接待人数共112 人,主要包括市工信局、市发改局等调研、考察。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020 年本部门机关运行经费支出55.98 万元,比预算数减少4.02 万元,降低6.7%。 主要增减变动情况是:基本与年初预算一致。
(二)政府采购支出情况说明
2020 年本部门政府采购支出总额11.99 万元,其中:政府采购货物支出11.99 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020 年12月31日,本部门共有车辆0 辆,单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2020年度我部门组织对50个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目50个,二级项目0个,共涉及资金26138.47万元,占一般公共预算项目支出总额的96.03%;组织对2020年度(特别国债)保企业促复苏稳增长专项资金(镇级)、(特别国债)省级促进经济高质量发展专项技术改造资金(市级)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5469.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况:
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及52个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为85分。全年预算数36408.53万元,执行数31607.71万元,完成预算的86.81%。本部门无开展整体支出目标绩效自评。
项目支出绩效自评综述:根据设定的绩效目标,项目绩效自评情况为个0优26个良26个中0个差。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。