9月5日,市国资委组织召开2023年度市属企业内部审计集中进点会暨公共工程项目审计业务培训会。会议由市国资委党委委员、四级调研员陈会主持,考核监督科相关负责人、交投集团、水务集团、东实集团等12户企业相关人员以及参与本次内部审计的中介机构相关负责人、内审小组组长等人员参加会议。
会上,考核监督科相关负责人宣读了对交投集团、水务集团、东实集团、金控集团、东莞信托5户企业开展内部审计的通知,中介机构负责人介绍了审计方式、时间安排以及工作要求等内容。
陈会同志在会上提出三点意见:一是要充分认识内部审计的重要意义,高度重视内部审计工作,切实加强领导,充分发挥内部审计的积极作用。二是各市属企业要充分理解和配合此次内部审计工作,及时提供审计所需资料,积极配合审计人员收集数据,为审计工作创造条件;对于审计中介机构,要依法审计、文明审计、秉公审计,遵守保密规定和廉政等相关纪律。三是要全面加强内部审计制度、机构、队伍建设,各市属企业要以开展主题教育为契机,把主题教育和审计重点工作有机融合、一体推进,开拓创新完成内部审计工作。
会议结束后,由中介机构相关人员进行公共工程项目审计业务培训,讲解了基本建设项目审计内容,以及审计风险清单和典型案例分析,为下来的工作提供了较强的指导意义和借鉴价值。
下来,市国资委将结合审计发现的问题,督促相关企业认真落实整改,形成工作闭环,切实保障国有资产保值增值。


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