日前,市国资委印发了《市属企业专项监督检查和内部审计整改情况“回头看”工作方案》(以下简称《方案》)。根据《方案》要求,从5月23日起,市国资委组织开展为期一个月的专项监督检查和内部审计发现问题整改情况“回头看”工作。
本次“回头看”由市国资委抽调委派监事组成3个检查小组,分别由市国资委党委委员带队,对12户被检查、被审计企业开展检查。检查组紧紧围绕2021年度市国资国企系统纪检监察部门开展的专项监督检查排查发现的问题及2020-2021年度市国资委开展内部审计发现的问题,重点看市属企业整改是否彻底、深入、扎实,看是否建立完善规章制度,补齐短板,看规章制度是否落到实处,坚决杜绝整改不力现象发生。
本次“回头看”检查,既是对相关市属企业完成专项监督检查和内部审计发现问题的整改工作的一次全面检视,也是旨在通过“回头看”进一步压实被检查、被审计企业按时保质完成整改工作的主体责任,督促企业对整改工作查漏补缺,补齐短板,防止反弹,着力构建制度完备、科学规范、运转高效的市属企业经营管理长效机制。
扫一扫在手机打开当前页