2022年1月25日下午,市国资委组织召开市属国有企业内部审计整改工作会议。市国资委党委副书记、市纪委监委派驻纪检监察组组长张健芬,市国资委党委委员、四级调研员陈会,派驻纪检监察组和考核监督科相关负责同志,交投集团、水务集团、东实集团、科创金融集团、能投集团分管内部审计工作的领导、部门负责人参会。
会议通报了2020—2021年度市国资委对部分市属国有企业开展内部审计的基本情况,指出了在内部审计中发现各市属国有企业存在的共性问题,并对下一步整改工作提出了工作建议。
张健芬就推动整改落实工作强调:一是提高政治站位,牢固树立大局意识。把抓好这次内部审计发现问题的整改工作作为落实“两个维护”的现实检验,作为践行“四个意识”的具体行动。二是以问题为导向,牢固树立责任意识。要做好统筹组织,“一把手”要认真履行第一责任人责任,亲自部署、亲自协调,其他班子成员要履行“一岗双责”,认真抓好分管范围的内审整改事项。三是强化作风建设,牢固树立规矩意识。以又严又实的工作作风推进审计整改工作,以更加过硬的作风和更加有力的举措,推动整改见底见效,通过审计一点,规范一片,教育一批,强化令行禁止,杜绝踩“红线”、闯“红灯”的行为。
陈会对内部审计整改工作提出四点要求:一是要提高站位,高度重视整改工作,增强做好内部审计整改的自觉性和主动性,确保审计查出的问题全面整改到位。二是要落实责任,明确整改工作职责,专题研究整改工作,明确整改责任人、目标要求和整改时限,层层压实整改责任。三是要强化措施,全面落实整改任务,抓住问题重点制订整改措施,把握主动,举一反三,着眼规范,统筹安排,倒排时间,按时保质完成整改任务。四是要完善制度,建立健全长效机制,把“治已病、防未病”作为落实内部审计整改的出发点和落脚点,从根本上解决内部审计发现的问题。