根据《广东省内部审计工作规定》以及《东莞市国资系统2020-2024年内部审计工作发展规划》等有关规定,市国资委内部审计工作领导小组委托天健会计师事务所对东莞市资产经营管理有限公司启动了常规内部审计及主要负责人离任审计,主要对审计期间企业及其全资、控股下属公司的内控制度、经营状况、资产负债损益、对外投资、重大工程、财务管理、招投标等情况进行内部审计,检查并评价企业经营活动的合法性、充分性、有效性及适宜性。
7月19日,市国资委考核监督科组织相关人员,到资产经营公司召开了内部审计进点会,会上宣读了内部审计通知书,明确了审计要求,强调了依法审计、文明审计、秉公审计、遵守保密规定和廉政等相关纪律。公司负责人表示将积极配合做好审计工作,积极为审计工作创造条件,对发现的问题及时进行整改。
通过内部审计工作,进一步加强对企业的内部监督和风险控制,促进企业提高经营管理水平,切实保障国有资产保值增值。
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