根据《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》、《广东省内部审计工作规定》以及《东莞市国资系统2020-2024年内部审计工作发展规划》等有关规定,市国资委委托第三方中介机构对交投集团、水务集团、东实集团、科创金融集团和能投集团5户监管一级企业启动了2020年度常规内部审计工作,主要对审计期间各企业及其全资、控股下属公司的内控制度、经营状况、资产负债、对外投资及收益、重大工程、财务管理、招投标等进行内部审计,检查并评价企业经营活动的合法性、充分性、有效性及适宜性。
12月1日,市国资委考核监督科组织相关人员,先后到5家监管企业召开内部审计进点会,会上宣读了内部审计通知书,明确了审计要求,强调了依法审计、文明审计、秉公审计、遵守保密规定和廉政等相关纪律。相关企业负责人均表示将积极配合做好审计工作,积极为审计工作创造条件,对发现的问题及时进行整改。通过内部审计工作,将进一步加强对市属企业的内部监督和风险控制,促进企业提高经营管理水平,切实保障国有资产保值增值。
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