根据市国资委《关于开展对市属全资、控股企业内部审计工作的通知》要求,市国资委企业内审小组于2012年9月25日对电化集团公司及下属企业进行经济责任内部审计,重点对2007年1月至2012年6月以来企业的内控制度、经营情况、资产负债、投资收益、重大财务开支等情况进行审计。自内审小组进入公司进行审计工作以来,公司相关领导和财务部有关人员积极配合做好内审工作,除提供必要的工作条件外,还按照内审人员的要求,如实提供全部财务账册及相关资料(如各企业基本情况说明等),使内审工作顺利进行,到目前为止,内审小组已对公司各企业有关内控制度执行情况、经营情况、财政性借款及其他大额资金使用情况、企业对上级主管部门制度执行情况、企业经营决策情况、资产负债情况、对外投资及投资收益情况、其他重大财务事项等进行了审计,相关工作已进入收尾阶段,即将完成。在配合做好审计工作的过程中,公司财务部还按照市国资委2012年79号文件精神,于2012年12月10日做好市属企业清产核资报表编报工作,各企业认真填写《企业清产核资报表》,进行财务清理、财产清查,按照上级部门要求积极完成工作,真实反映企业的资产及财务状况,为规范考核企业经营绩效及国有资产保值增值提供依据,为配合市国资委全面摸清市属企业资产的存量、分布、结构和效益状况,推进国有经济改革和发展,促进理顺产权关系做好本企业应承担的责任。
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