第一部分 部门概况
一、部门架构
东莞市公安局东坑分局内设指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、机动巡逻大队7个队室,下辖东坑派出所、彭屋派出所2个派出机构。
二、主要职能
1.指挥中心(办公室):负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作;负责对外宣传、机要、保密工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作;负责辖区的互联网信息的管控等工作;负责装备财务、后勤保障工作。
2.政工监督室(加挂警务督察大队牌子):负责公安政治工作;负责公安纪检、监察、督察、审计工作;负责维护民警合法权益工作。
3.法制室:负责公安法制、公安信访工作。
4、国内安全保卫大队:负责国内安全保卫工作,负责社会不稳定因素和矛盾纠纷排查工作。
5.刑事侦查大队:负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作;负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作;负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作;负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况;负责组织开展社区戒毒和社区康复工作;负责市禁毒办布置的各项工作。
6.治安管理大队:负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作;负责治安耳目建设和管理工作;负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。
7.机动巡逻大队:负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作;负责开展武装巡逻、机动备勤工作;负责治安卡口布控、设卡盘查等工作;负责组织实施便衣伏击工作;负责公交车上犯罪的防范和打击工作;负责对重大治安事故,突发性、紧急性、群体性事件的处置;负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作;负责辅警管理、培训工作;负责警犬的使用及管理工作;负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。
8.派出所:负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作;负责管辖辖区内的实有人口(包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员);负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品,配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作;负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作,组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作;负责依法查处治安案件,调解治安纠纷工作;负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作;负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索,保护犯罪现场,协助侦查部门侦破案件工作;负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作;负责接受群众报警救助,为群众提供服务。
三、人员情况
东莞市公安局东坑分局共有编内在职民警124人,另外,有聘员31人,离退休人员5人,后勤人员11人,特勤、铁骑、技术助理、辅警等协管人员200人。
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、收入预算
本部门2019年度收入预算9282.80万元,全部由财政拨款。其中,一般公共预算财政拨款9282.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
二、支出预算
本部门2019年预算总支出9282.80万元,包括:
1、基本支出(人员和公用经费)7729.29万元,包括在职人员和离退休人员的工资津贴,办公费、水电费、邮电费等公用经费。
2、一般专项经费支出886.01万元,主要支出项目包括:租用视频监控费、饭堂伙食费、警务区租金、智能移动警务终端、计算机保密技术防范设备购置、涉密单机国产化替代设备购置、聘员、新招特勤和辅警服装及装备、刑侦大队取证航母设备购置、购买摩托车、公务用车购置项目(汽车)、居住证卡体、快证机色带、证卡打印头、标准地名暨门楼牌数据编制专项、民警个人被装经费、解决派出所矛盾纠纷调解服务等项目。
3、基建支出667.50万元,主要支出项目包括:高清视频二期、高清视频三期、高清视频监控一期运行维护、质保金相关项目。
附表:2019年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
合计 |
9282.80 |
一 |
基本支出 |
7729.29 |
2040201 |
行政运行 |
7729.29 |
二 |
一般专项支出 |
886.01 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
194.40 |
2040219 |
信息化建设 |
201.14 |
2040299 |
其他公共支出 |
490.47 |
三 |
基建支出 |
667.50 |
2040219 |
信息化建设 |
653.21 |
2040299 |
其他公共支出 |
14.29 |
注:上表按《2019年政府收支分类科目》编制,细化到“项”,可参考国库集中支付系统2019年各项指标的功能分类编制。