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2016年东莞市人民政府地方志办公室部门决算
  • 2017-09-28 09:01:00
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分  部门概况
部门主要职责
东莞市人民政府地方志办公室的主要职能是:拟订地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度;组织、指导、督促和检查地方志工作;组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方志文献;组织地方志书的审查验收;组织培训地方志编纂人员;搜集、整理、保存地方志文献和资料;组织整理旧志,推动地方志理论研究;组织地情调查研究和开发利用地方志资源;承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
东莞市人民政府地方志办公室设参公事业单位1个,其中,内设2个科室(年鉴科、业务科)。
三、人员情况
截至2016年底,东莞市人民政府地方志办公室共有事业编制数8名,其中财政供养的编内实有在职人员7人。另外,有离退休人员1人,聘用人员7人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计576.17万元,支出总计576.17万元。与2015年相比,收、支总计增加86.19万元,增长17.59%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计563.99万元,其中:财政拨款收入560.99万元,占99.47%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3万元,占0.53%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计556.20万元,其中:基本支出312.43万元,占56.17%;项目支出243.77万元,占43.83%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计561.00万元,支出总计553.20万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加83.19万元,增长16.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出553.20万元,占本年支出合计96.01%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.39万元,增长15.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出553.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出539.53万元,占97.53%;外交支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;住房保障支出13.67万元,占2.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.40万元,支出决算553.20万元,完成年初预算的103%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)人大事务
①行政运行(科目编码:2010101)年初预算数为276.91万元,支出决算数为298.76万元,完成年初预算的108%。
②一般行政管理事务(科目编码:2010102)年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出312.43万元,其中人员经费285.76万元,包括:工资福利支出236.39万元;对个人和家庭的补助49.37万元;公用经费26.68万元,包括:商品和服务支出250.19万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.25万元,支出决算为0.24万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的96%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:节约用餐费。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元,下降39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置费支出决算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费支出决算增加(减少)0万元;公务接待费支出决算减少0.38万元,下降39%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:节约用餐费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0.24万元,其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。全年出国(境)团组0个、0人次。
2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。截至2016年底,本单位公务用车保有量0辆。
4.公务接待费支出0.24万元,比2016年预算减少0.01万元,下降4%。全年共接待3批次、29人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加(减少)0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出98.04万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)国有资产占用情况
截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况
2016年,部门本级的政府采购支出总额134.08万元,其中:政府采购货物支出4.15万元,占3%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出129.93万元,占97%。授予中小企业合同金额0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。
第四部分  专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号 表名
决算表1 收入支出决算总表
决算表2 收入决算表
决算表3 支出决算表
决算表4 财政拨款收入支出决算总表
决算表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6 一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:2016年东莞市人民政府地方志办公室部门决算表1-8

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