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2022年东莞市长安镇人民政府部门预算
目 录 第一部分 东莞市长安镇人民政府概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇人民政府 概况 一、主要职责 长安镇党委、镇人民政府是市委、市人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是: (一)宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规,落实市委、市政府的决策、决定,研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施,不断提高人民群众的物质文化生活水平。 (二)加强镇委、镇政府领导班子自身建设,不断提高决策水平和驾驭全局的能力,负责辖区内各项党务和政务工作。抓好党员干部队伍建设,加强基层党组织建设,不断提高党组织的影响力,抓好人才资源开发和服务工作,为经济建设服务。 (三)发展社会主义市场经济,积极发展内源经济和外源经济,大力扶持民营企业发展,增强全镇经济综合实力。 (四)研究制定工农业生产发展总体规划,促进工农业生产和发展,加强对集体资产的管理。加强生产和流通领域的综合协调和管理,配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。 (五)搞好城市规划建设和管理,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作,不断优化宜居宜商环境。 (六)研究制定文化、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,开展文化、体育活动,做好计划生育和残疾人帮扶工作。 (七)完善新莞人服务管理制度,宣传出租屋管理的相关政策法规,加强出租屋管理工作。依法维护务工人员包括新莞人的合法权益,配合上级部门做好社会保障工作。 (八)开展统战工作,管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。 (九)加强民主和法制建设,维护社会治安,营造公平正义的法制环境;引导市民遵守各项法律法规,提升全民文化思想道德素质;处理群众来信来访和各种突发事件,加强安全生产监督管理,保护国家利益和人民财产的安全。 (十)承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。 二、部门机构设置 镇政府包括以下12个党政机构及群团组织:(一)党政综合办公室、(二)人大办公室、(三)纪检监察办公室、(三)审计办公室、(五)党建工作办公室、(六)统一战线工作办公室、(七)综合治理办公室(信访办公室)、(八)人民武装部,(九)共青团、(十)妇联、(十一)乳源指挥部、(十二)关工委。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表 表1 | 收支总体情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、预算拨款 | 16309.22 | 一、一般公共服务支出 | 15959.34 | 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 349.88 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 16309.22 | 本年支出合计 | 16309.22 | 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 16309.22 | 支出总计 | 16309.22 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | 收入总体情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 16309.22 | 16309.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 15,959.34 | 15,959.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事务 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,003.35 | 13,003.35 |
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| 2010301 | 行政运行 | 10,258.46 | 10,258.46 |
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| 2010308 | 信访事务 | 291.04 | 291.04 |
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| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,453.86 | 2,453.86 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 205.58 | 205.58 |
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| 2010501 | 行政运行 | 162.00 | 162.00 |
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| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 43.58 | 43.58 |
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| 20108 | 审计事务 | 257.26 | 257.26 |
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| 2010899 | 其他审计事务支出 | 257.26 | 257.26 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 117.92 | 117.92 |
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| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 117.92 | 117.92 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 354.34 | 354.34 |
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| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 354.34 | 354.34 |
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| 20132 | 组织事务 | 1,124.68 | 1,124.68 |
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| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,124.68 | 1,124.68 |
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| 20134 | 统战事务 | 773.61 | 773.61 |
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| 2013499 | 其他统战事务支出 | 773.61 | 773.61 |
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| 213 | 农林水支出 | 349.88 | 349.88 |
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| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 349.88 | 349.88 |
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| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 349.88 | 349.88 |
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注:
表3 | 支出总体情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 16309.22 | 10258.46 | 6050.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 15,959.34 | 10,258.46 | 5,700.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事务 | 122.60 |
| 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 122.60 |
| 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,003.35 | 10,258.46 | 2,744.89 |
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| 2010301 | 行政运行 | 10,258.46 | 10,258.46 |
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| 2010308 | 信访事务 | 291.04 |
| 291.04 |
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| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,453.86 |
| 2,453.86 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 205.58 |
| 205.58 |
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| 2010501 | 行政运行 | 162.00 |
| 162.00 |
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| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 43.58 |
| 43.58 |
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| 20108 | 审计事务 | 257.26 |
| 257.26 |
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| 2010899 | 其他审计事务支出 | 257.26 |
| 257.26 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 117.92 |
| 117.92 |
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| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 117.92 |
| 117.92 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 354.34 |
| 354.34 |
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| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 354.34 |
| 354.34 |
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| 20132 | 组织事务 | 1,124.68 |
| 1,124.68 |
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| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,124.68 |
| 1,124.68 |
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| 20134 | 统战事务 | 773.61 |
| 773.61 |
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| 2013499 | 其他统战事务支出 | 773.61 |
| 773.61 |
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| 213 | 农林水支出 | 349.88 |
| 349.88 |
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| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 349.88 |
| 349.88 |
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| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 349.88 |
| 349.88 |
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注:
表4 | 财政拨款收支总体情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、一般公共预算 | 16309.22 | 一、一般公共服务支出 | 15959.34 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 349.88 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 16309.22 | 本年支出合计 | 16309.22 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 16309.22 | 支出总计 | 16309.22 |
注:
表5 | 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 16309.22 | 10258.46 | 6050.76 | [201]一般公共服务支出 | 15,959.34 | 10,258.46 | 5,700.88 | [20101]人大事务 | 122.60 |
| 122.60 | [2010199]其他人大事务支出 | 122.60 |
| 122.60 | [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,003.35 | 10,258.46 | 2,744.89 | [2010301]行政运行 | 10,258.46 | 10,258.46 |
| [2010308]信访事务 | 291.04 |
| 291.04 | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,453.86 |
| 2,453.86 | [20105]统计信息事务 | 205.58 |
| 205.58 | [2010501]行政运行 | 162.00 |
| 162.00 | [2010599]其他统计信息事务支出 | 43.58 |
| 43.58 | [20108]审计事务 | 257.26 |
| 257.26 | [2010899]其他审计事务支出 | 257.26 |
| 257.26 | [20111]纪检监察事务 | 117.92 |
| 117.92 | [2011199]其他纪检监察事务支出 | 117.92 |
| 117.92 | [20129]群众团体事务 | 354.34 |
| 354.34 | [2012999]其他群众团体事务支出 | 354.34 |
| 354.34 | [20132]组织事务 | 1,124.68 |
| 1,124.68 | [2013299]其他组织事务支出 | 1,124.68 |
| 1,124.68 | [20134]统战事务 | 773.61 |
| 773.61 | [2013499]其他统战事务支出 | 773.61 |
| 773.61 | [213]农林水支出 | 349.88 |
| 349.88 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 349.88 |
| 349.88 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 349.88 |
| 349.88 |
注:
表6 | 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 10258.46 | [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 8751.57 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 711.19 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 2329.06 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1218.41 | [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 499.56 | [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 249.78 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 141.18 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 195.48 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 351.04 | [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 3055.87 | [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 893.16 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 140.00 | [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 6.00 | [30203]咨询费 | [50205]办公经费 | 15.00 | [30205]水费 | [50201]办公经费 | 30.00 | [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 30.00 | [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 6.00 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 30.00 | [30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 20.00 | [30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 225.00 | [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.00 | [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 | [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 35.00 | [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 10.00 | [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 15.00 | [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 | [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 34.00 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 47.88 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 25.00 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 221.28 | [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 523.73 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 523.73 | [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 90.00 | [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 60.00 | [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 10.00 | [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 20.00 | [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 | [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 | [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注:
表7 | 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政经费 | 2909.57 | 2909.57 | 0.00 | 0.00 | “三公”经费 | 185.88 | 185.88 | 0.00 | 0.00 | 其中:(一)因公出国(境)支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | (二)公务用车购置及运行维护支出 | 77.88 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 1.公务用车购置 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公务用车运行维护费 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | (三)公务接待费支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表8 | 政府性基金预算支出情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额 表9 | 国有资本经营预算支出情况表 | 单位名称: 东莞市长安镇人民政府 | 单位:万元 | 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算16309.22 万元,比上年减少1148.9 万元,下降6.58 %,主要原因是适应全省一体化项目分类管理的要求,2022年对项目进行了梳理和整合后,增强了项目统筹,项目预算有所压减 ;支出预算16309.22 万元,比上年减少1148.9 万元,下降6.58 %,主要原因是适应全省一体化项目分类管理的要求,2022年对项目进行了梳理和整合后,增强了项目统筹,项目预算有所压减 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费185.88 万元,比上年减少95.06 万元,下降33.84 %,主要原因是2021年有车辆到期需报废处理,预算计划购置两辆公务用车,而2022年预算计划购置一辆公务用车,故经费减少较多 。其中:因公出国(境)费68 万元,比上年增加24.02 万元,增长54.62 %,主要原因是2022年应市工作要求需要,增加出境工作业务交流,费用相应增加 ;公务用车购置及运行费77.88 万元(公务用车购置费30 万元,比上年减少115 万元;公务用车运行维护费47.88 万元,比上年增加3.42 万元。)比上年减少111.58 万元,下降58.89 %,主要原因是2021年有车辆到期需报废处理,预算计划购置两辆公务用车,而2022年预算计划购置一辆公务用车,故经费减少较多 ;公务接待费40 万元,比上年减少7.5 万元,下降15.79 %,主要原因是今年公务接待活动减少,故相应预算费用减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排7033.92 万元,比上年减少1499.23 万元,下降17.57 %,主要原因是适应全省一体化项目分类管理的要求,2022年对项目进行了梳理和整合后,增强了项目统筹,项目预算有所压减。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排945.45 万元,其中:货物类采购预算309.7 万元,工程类采购预算152.95 万元,服务类采购预算482.8 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额13296.04 万元,分布构成情况为:房屋54451 平方米,车辆15 辆,单价在100万元以上的设备10 台等。本年度拟购置固定资产259.85 万元,主要是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 | 预算数 | 绩效目标 | 办公大楼运转经费 | 687.56万元 | 确保镇政府行政管理职能,不断提升物业保安整体水平,完善群防群治工作和推进治安防范社会化、专业化进程。 |
注:
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
附件:2022年东莞市长安镇人民政府部门预算绩效批复.zip
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